UCHWAŁA  NR  XIX/84/08


RADY  GMINY  W BRĄSZEWICACH


z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 

 w sprawie: podziału nadwyżki  budżetowej.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /  oraz art. 165 i 184  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005  roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /                            

                                            RADA  GMINY uchwala co następuje :

                                                                                             PRZYCHODY

                                                                                    ZWIĘKSZYĆ -  ZMNIEJSZYĆ                 

§  955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  319.689,93                       

§  957 – nadwyżki z lat  ubiegłych                                   573.163,77                                                                                          

§  952 – przychody z zaciągniętych  pożyczek i

             kredyt ó w  na rynku krajowym                                                        85.130,00

RAZEM  PRZYCHODY                                                    892.853,70        85.130,00

OGÓŁEM   PRZYCHODY                                                807.723,70

 

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

 

 Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W

                    ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

a/ wydatki bieżące                                                                55.164,00

b/ wydatki majątkowe                                                           35.000,00

 

Dział 600 – TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

a/ wydatki bieżące                                                               211.000,00

b/ wydatki majątkowe                                                          365.000,00   

Rozdział 60095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące                                                                    245,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

                            /miast i miast na prawach powiatu/

a/ wydatki bieżące                                                              29.887,00

                                                                                                       

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

                   OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne   

a/ wydatki bieżące                                                             20.800,00

Dział 801 – OŚWIATA  I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 – Szkoły podstawowe       

a/ wydatki bieżące                                                             41.516,70

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

                             podstawowych                  

a/ wydatki bieżące                                                               17.348,00

    w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    12.910,00

- dotacje                                                                 3.674,00

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

a/ wydatki bieżące                                                               31.271,00

    w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  26.192,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczni ó w  do  szk ó ł

a/ wydatki bieżące                                                                    164,00

Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy  Społecznej

a/ wydatki bieżące                                                                    328,00 

RAZEM  WYDATKI                                                            807.723,70

  

 

 

§  2. Ustala się deficyt budżetu  w wysokości   4.655.011,70  kt óry   zostanie

       pokryty  pożyczką   w kwocie  3.847.288,00 zł , wolnymi środkami w kwocie        319.689,93   oraz nadwyżką budżetową w kwocie  488.033,77

§  3. Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3 plan nakład ó w   inwestycyjnych  na 2008 rok do Uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1

§   4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 plan przychodó w  i rozchod ó w   budżetowych do Uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§  5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 prognoza długu publicznego  do Uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3

§  6. Wykonanie Uchwały powierza się  W ó j t o w i   Gminy.

§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Ławniczak